目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,市纪委、市监委2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市纪委、市监委机关 |
行政单位 |
2 |
党风廉政教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作
做好2021年纪检监察工作,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,坚定不移全面从严治党,坚持和完善监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央及省委、市委决策部署有效落实,围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为加快建设“三地一区”两中心、实现“五个更加”,奋力开创新阶段现代化美好蚌埠跨越发展新局面提供坚强保障,以优异成绩庆祝建党100周年。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,市纪委、市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市纪委、市监委2021年收支总预算5661.43万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
市纪委、市监委2021年度收入预算5661.43万元,收全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加649.15万元,增长12.95%,原因主要是纪检监察标准化办案场所运行维护项目中增加了纪检监察标准化办案场所租金。
三、关于2021年支出预算情况说明
市纪委、市监委2021年度支出预算5661.43万元,比2020年预算增加649.15万元,增长12.95%,原因主要是纪检监察标准化办案场所运行维护项目中增加了纪检监察标准化办案场所租金。其中,基本支出安排1709.93万元,占支出预算30.20%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3951.50万元,占支出预算69.80%,主要用于保障纪检监察工作正常开展,提高纪检监察工作质量和水平。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
市纪委、市监委2021年财政拨款收支预算5661.43万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务5301.04万元,占93.63%;社会保障和就业支出127.27万元,占2.25%;卫生健康支出84.09万元,占1.49%;住房保障支出149.03万元,占2.63%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
市纪委、市监委2021年一般公共预算拨款5661.43万元,比2020年预算拨款增加649.15万元,增长12.95%,原因主要是纪检监察标准化办案场所运行维护项目中增加了纪检监察标准化办案场所租金。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出5301.04万元,占93.63%;社会保障和就业支出127.27万元,占2.25%;卫生健康支出84.09万元,占1.49%;住房保障支出149.03万元,占2.63%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)”2021年预算安排1349.44万元,比2020年预算减少1.12万元,下降0.08%,下降原因主要是由于人员调动2020年年末在职人数少于年初人数,
2、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)”2021年预算3180.00万元,比2020年预算增加600.00万元,增长23.26%,增长原因主要是增加了纪检监察标准化办案场所租金,
3、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)”2021年预算安排771.50万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年预算持平,
4、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)”2021年预算安排0.11万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年预算持平,
5、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)”2021年预算安排3.51万元,比2020年预算增加0.21万元,增长6.36%,增长原因主要是退休人员增加,退休人员福利费等增加,
6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排123.76万元,比2020年预算增加0.94万元,增长0.77%,增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数增加,
7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2021年预算安排82.77万元,比2020年预算增加0.69万元,增长0.84%,增长原因主要是在职人员社会保险缴费基数增加,
8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2021年预算安排1.31万元,比2020年预算增加0.02万元,增长1.55%,增长原因主要是在职人员社会保险缴费基数增加,
9、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排92.82万元,比2020年预算增加0.71万元,增长0.77%,增长原因主要是在职人员公积金缴费基数增加,
10、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2021年预算安排56.22万元,比2020年预算增加56.22万元,原因主要是2020年在职人员提租补贴是在年中调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
市纪委、市监委2021年度一般公共预算基本支出1709.93万元,其中,工资福利支出1461.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出237.70万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助10.86万元,全部为退休费。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
市纪委、市监委2021年度安排项目支出3951.50万元,比2020年预算增加600.00万元,增长17.90%,增长原因主要是纪检监察标准化办案场所运行维护项目中增加了纪检监察标准化办案场所租金。其中,一般公共预算安排3951.50万元、政府性基金预算安排0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元。主要包括:纪检监察信息化建设经费项目、市委巡察工作经费项目、办案经费项目、纪检监察标准化办案场所运行维护项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
市纪委、市监委2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
市纪委、市监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。市纪委、市监委2021年机关运行经费财政拨款预算237.70万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算减少1.50万元,下降0.63%。,下降主要原因是由于人员调动2020年年末在职人数少于年初人数,人员公用经费减少。
(二)政府采购情况。市纪委、市监委2021年各单位政府采购预算总额50万元。比2020年预算增加0万元,增长0%,与上年预算持平。其中,一般公共预算安排50万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元,占0%。政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)政府购买服务情况。
市纪委、市监委2021年无政府购买服务项目预算。
(四)绩效目标设置情况
按照中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,市纪委、市监委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款3951.50万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。市纪委、市监委共有车辆11辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表