目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算支出情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年项目支出情况说明
8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明
9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,市纪委、市监委2022年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市纪委、市监委机关 |
行政单位 |
2 |
党风廉政教育中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
(一) 坚持从党的百年奋斗历史经验中汲取智慧力量,以政治监督的实际行动践行“两个维护”;
(二)坚持系统施治、标本兼治,不断释放不敢腐不能腐不想腐叠加效应;
(三)坚持对“四风”问题寸步不让,持之以恒落实中央八项规定精神;
(四)坚持纠治损害群众利益的腐败和不正之风,站稳以人民为中心的政治立场;
(五)坚持彰显巡察监督的“利剑”作用,坚决维护政治巡察的权威性、震慑力、推动力;
(六)坚持深化纪检监察体制改革,推动形成系统集成、协同高效监督机制;
(七)坚持从严从实加强自我监督约束,努力做党和人民的忠诚卫士;
(八)加强作风监督,保障蚌埠经济社会高质量跨越发展。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,市纪委、市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市纪委、市监委2022年收支总预算5911.26万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
市纪委、市监委2022年度收入预算5911.26万元,其中,本年收入5911.26万元,上年结转结余0.00万元。
(一)本年收入5911.26万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加249.83万元,增长4.41%,原因主要是人员增加。
(二)上年结转结余0.00万元。
三、关于2022年支出预算情况说明
市纪委、市监委2022年度支出预算5911.26万元,比2021年预算增加249.83万元,增长4.41%,原因主要是人员增加;其中,基本支出安排2009.76万元,占34.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3901.50万元,占66.00%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
市纪委、市监委2022年财政拨款收支预算5911.26万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务5404.61万元,占91.43%;社会保障和就业支出235.05万元,占3.98%;卫生健康支出99.51万元,占1.68%;住房保障支出172.10万元,占2.91%。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
市纪委、市监委2022年一般公共预算支出5911.26万元,比2021年预算增加249.83万元,增长4.41%,原因主要是人员增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出5404.61万元,占91.43%;社会保障和就业支出235.05万元,占3.98%;卫生健康支出99.51万元,占1.68%;住房保障支出172.10万元,占2.91%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)”2022年预算安排1503.11万元,比2021年预算增加153.67万元,增长11.39%,增长原因主要人员增加。
2、“一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)”2022年预算3130.00万元,比2021年预算减少50.00万元,下降1.57%,下降原因主要是贯彻落实过“紧日子”要求,压减支出。
3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)”2022年预算安排771.50万元,比2021年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年预算持平。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)”2022年预算安排2.45万元,比2021年预算减少1.06万元,下降30.20%,下降原因主要是核算口径变化。
5、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 2022年预算安排144.26万元,比2021年预算增加20.50万元,增长16.56%,增长原因主要是人员增加。
6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2022年预算安排88.34万元,比2021年预算增加88.34万元,增长原因主要是增加职业年金缴费支出项。
7、“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)” 2022年预算安排1.52万元,比2021年预算增加1.52万元,增长原因主要是核算口径变化。
8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2022年预算安排96.76万元,比2021年预算增加13.99万元,增长16.90%,增长原因主要是人员增加。
9、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2022年预算安排1.22万元,比2021年预算减少0.09万元,下降6.87%,下降原因主要是核算口径变化。
10、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2022年预算安排108.19万元,比2021年预算增加15.37万元,增长16.56%,增长原因主要是人员增加。
11、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2022年预算安排63.90万元,比2021年预算增加7.68万元,增长13.66%,增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
市纪委、市监委2022年度一般公共预算基本支出2009.76万元,其中,人员经费1779.39元,公用经费230.37万元。
(一)人员经费1779.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费。
(二)公用经费230.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用。
七、关于2022年项目支出情况说明
市纪委、市监委2022年度共安排项目支出3901.50万元,比2021年预算减少50.00万元,下降1.27%,下降原因主要是贯彻落实过“紧日子”要求,压减支出。主要包括:本年财政拨款安排3901.50万元(其中,一般公共预算拨款安排3901.50万元、政府性基金预算拨款安排0.00万元、国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款结转结余安排0.00万元(其中,一般公共预算拨款安排0.00万元、政府性基金预算拨款安排0.00万元、国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
市纪委、市监委2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
市纪委、市监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
市纪委、市监委2022年机关运行经费财政拨款预算230.37万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,比2021年预算减少7.33元,下降3.08%,下降主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求,压减支出。
(二)政府采购情况。
市纪委、市监委2022年预算安排政府采购支出50.00万元,比2020年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年预算持平。按资金来源分为:一般公共预算安排50.00万元,占100.00%;政府性基金预算安排0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金安排0.00万元,占0.00%;单位资金安排0.00万元,占0.00%。按采购类型分为:政府采购货物预算50.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)政府购买服务情况。
市纪委、市监委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
(四)项目及绩效目标情况。
市纪委、市监委2022年项目情况和绩效目标表涉及信息暂不适宜公开。
(五)绩效目标设置情况
按照中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,市纪委、市监委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年财政拨款3901.50万元,政府性基金预算当年财政拨款0.00万元,国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元,财政专户管理资金当年安排0.00元和单位资金当年安排0.00万元,实行部门自评。
(六)国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日,市纪委、市监委共有车辆11辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费20.00万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年部门预算公开附表