2022年10月至12月,市民政局对下属平山公墓管理所、市救助站、市殡仪馆、市福利院等4个局属单位领导进行经济责任审计。为进一步规范市民政局二级机构的财务管理,严肃财经纪律,防范廉政风险,驻市民政局纪检监察组跟踪监督市民政局开展内部审计工作。
加强组织领导。督促市民政局认真组织研究部署内部审计工作,制定工作方案,明确内部审计的范围、内容、方法、步骤以及具体工作要求,并成立内部审计工作组,通过购买服务方式,选派事务所审计人员加入内部审计工作组,确保内部审计工作有力有序开展。
坚持问题导向。督促市民政局坚持问题导向,通过查阅财务凭证、现场检查核实、个别谈话询问等方式,对主要负责人任职期间工作目标任务完成情况、资产负债情况、财务收支情况、重要经济事项管理等情况进行审计并进行综合评价,发现下属单位存在财务管理内控制度不健全,财务支出审批流程不完善等问题并提出整改建议。
狠抓整改落实。针对审计中发现的问题,跟踪监督落实整改,要求内审小组专题向局长办公会汇报,并向被审计单位反馈,第一时间落实整改,促使内部审计工作成效及时得到充分体现,目前各相关单位正在积极整改中。同时,督促市民政局聚焦共性问题,进一步健全完善财务管理等制度,形成长效机制。(驻市民政局纪检监察组)